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    Shallowink

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    2015年我公司跟日本A公司签订一份进口合同,金额256,480.00美元。但是在实际操作中,由于报关员操作失误,以221,830.00美元的金额进行报关,导致了我们公司少申报34,650.00美元(256,480-221,830=34,650)。那这笔少申报的金额,我该如何处理比较好? 财务说这34,650.00美元到现在还没核销掉。
     
    我是16年下半年进公司接手的这个事, 来的时候那个业务员马上离职了,离职前就跟我说:将少申报的金额34650.00美元加入到2017年进口的报关金额中,让申报金额和支付金额持平就可以了。
     
    5月份,我司马上又要从A东西进口一批货物,合同金额(1,101,996美元),付款条件:信用证支付90%,剩下的10%质保期结束后TT支付。
     
    那是不是我到时候进口申报的金额是不是就是以1,101,996+34,650=1,136,646美元进行申报呢?那么我原来的合同上的金额也应该要从1,101,996修改成1,136,646,没错吧?
     
    1.如果报关是以1,101,996美元报关,那么我司信用证付款991,796.4美元,剩下的10%(110,199.6美元)待质保期(1年)结束后(拿着合同,发票和进口报关单)去银行电汇付款。这个是正常情况下的报关操作。
     
    2.但是现在如果报关是以1,136,646美元金额报关,34,650美元在2015已经付过了,然后这次信用证支付金额为991,796.4美元,剩下的金额110,199.6美元待质保期(1年)结束后支付。
    我想问的是,如果是1,101,996+34,650=1,136,646美元金额报关的话,那么进口报关单上显示的金额也是1,136,646美元,那么到时候去银行付款的话应该也是拿修改后的合同(1,136,646)去支付尾款的吧?
    这样操作的话,可行吗?就怕银行不给我司付剩下的34,650美元。因为当初开证时以原合同金额1,101,996为基础开立的。我们付款银行跟开证银行是同一家银行

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    外贸客户搜索开发软件

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    Shallowink

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    看来问题很复杂。



  • 2015年我公司跟日本A公司签订一份进口合同,金额256,480.00美元。但是在实际操作中,由于报关员操作失误,以221,830.00美元的金额进行报关,导致了我们公司少申报34,650.00美元(256,480-221,830=34,650)。那这笔少申报的金额,我该如何处理比较好? 财务说这34,650.00美元到现在还没核销掉。
     
    我是16年下半年进公司接手的这个事, 来的时候那个业务员马上离职了,离职前就跟我说:将少申报的金额34650.00美元加入到2017年进口的报关金额中,让申报金额和支付金额持平就可以了。
     
    5月份,我司马上又要从A东西进口一批货物,合同金额(1,101,996美元),付款条件:信用证支付90%,剩下的10%质保期结束后TT支付。
     
    那是不是我到时候进口申报的金额是不是就是以1,101,996+34,650=1,136,646美元进行申报呢?那么我原来的合同上的金额也应该要从1,101,996修改成1,136,646,没错吧?
     
    1.如果报关是以1,101,996美元报关,那么我司信用证付款991,796.4美元,剩下的10%(110,199.6美元)待质保期(1年)结束后(拿着合同,发票和进口报关单)去银行电汇付款。这个是正常情况下的报关操作。
     
    2.但是现在如果报关是以1,136,646美元金额报关,34,650美元在2015已经付过了,然后这次信用证支付金额为991,796.4美元,剩下的金额110,199.6美元待质保期(1年)结束后支付。
    我想问的是,如果是1,101,996+34,650=1,136,646美元金额报关的话,那么进口报关单上显示的金额也是1,136,646美元,那么到时候去银行付款的话应该也是拿修改后的合同(1,136,646)去支付尾款的吧?
    这样操作的话,可行吗?就怕银行不给我司付剩下的34,650美元。因为当初开证时以原合同金额1,101,996为基础开立的。我们付款银行跟开证银行是同一家银行









  • 看来问题很复杂。


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